Добрый день!
Помогите, пож-та, разобраться. Мы - ИП (УСНО, 6%) являемся принципалами. Агент - ООО (УСНО, 6%) для нас реализовывает услуги (находит арендаторов и сдает помещения в аренду) и закупает услуги у сторонних поставщиков по содержанию помещений, сдающихся в аренду (сам заключает договора с коммунальщиками и оплачивает их услуги). По Отчету Агента в конце месяца мы видим сумму начисленной арендной платы и сумму фактически поступивших ден.средств от арендаторов, а также сумму затрат на содержание помещений. Разницу Агент перечисляет нам на р/счет, но она не всегда равна соотношению: Доход - Расход- Агентское вознаграждение. Поэтому всегда есть остаток на 76.09/расчеты с агентом за реализованные услуги. В связи с чем возникают вопросы. При заполнении Отчета комиссионера о продажах (раздел Продажи) какую сумму выручки нужно указывать: по кассовому методу (т.е. то, что пришло на р/счет Агента), либо по методу начисления (т.е. то, что Агент выставил Арендатору)? Вопрос удалён модератором. Как правильно? Пож-та, помогите разобраться, т.к. по итогу месяца мы составляем два акта взаимозачета: 1-й зачет между реализованными услугами и закупленными услугами, а 2-й - между реализованными услугами и агентским вознаграждением. Заранее благодарю.